¡No Cometas Errores! Cronograma y Guía Esencial Para Tu Declaración Anual de Personas Físicaspost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Una cuestión muy importante para mantener tus finanzas en orden es cumplir con tus obligaciones fiscales de manera oportuna. Para ello, uno de los procesos más significativos del año fiscal en México es la presentación de tu declaración anual. Realizarla no solo es una obligación, sino también una oportunidad para aplicar deducciones personales o de negocio que pueden resultar en un saldo a favor.

Fechas clave en tu calendario fiscal

Saber cuándo es la declaración anual es el primer paso para un cumplimiento fiscal exitoso. Las personas morales, es decir aquellas que tienen una empresa, tienen como fecha límite marzo. Por ejemplo, si hablamos de los ingresos de 2025, tienes hasta el 31 de marzo de 2026 para cumplir, según el calendario del Servicio de Administración Tributaria.

Por otro lado, la declaración anual para personas físicas tiene como fecha del 1 al 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal. Así que, si necesitas presentar tu declaración del 2025, tienes hasta el 30 de abril de 2026 para hacerlo sin problemas, conforme a las fechas del Servicio de Administración Tributaria.

Tabla de plazos de presentación ante el SAT

  • Personas Morales: Fecha límite 31 de marzo.
  • Personas Físicas: Fecha límite 30 de abril.

¿Qué sucede si no cumples a tiempo?

Si te encuentras obligado a presentar la declaración anual y no la haces en tiempo, tendrás que pagar actualizaciones y recargos en caso de tener como resultado un impuesto a cargo. Para 2026 los recargos por mora son del 2.07% mensual sobre el total que debías pagar, conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. También hay actualizaciones, que ajustan el monto de la deuda con base en la inflación.

Si no te encuentras obligado a presentarla, puedes hacerlo en cualquier momento durante los siguientes 5 años. Sin embargo, es importante mencionar que si el resultado es un saldo a favor y solicitas la devolución, esta solo se pagará de manera automática hasta el 31 de julio del año siguiente al que corresponda la declaración.

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Recomendaciones para un proceso sin errores

Para evitar complicaciones, considera los siguientes puntos:

  • Prepárate con tiempo: No dejes la declaración para el último día. Revisa que tengas todos tus papeles en orden: facturas, recibos y cualquier documento que necesites.
  • Verifica tus deducciones: Asegúrate de incluir todas las deducciones permitidas por la ley, como gastos médicos, colegiaturas, donaciones y más.
  • Hazlo en línea: Usa plataformas como TaxDown para evitar errores y presentar tu declaración sin complicaciones. Nuestro sistema te ayuda a maximizar deducciones y a obtener cualquier saldo a favor que te corresponda.

Recuerda que el SAT te permite solicitar devoluciones de saldos a favor de hasta cinco años anteriores, así que ese dinero no se pierde de inmediato. En TaxDown creemos que todos los contribuyentes deben cumplir en tiempo y forma, por lo cual ofrecemos un servicio que te ayuda a presentar tu declaración de una manera fácil, rápida y sin errores.

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