¡Aprende Cómo Hacer una Declaración de Impuestos en Ceros Paso a Paso y Evita Multas!post-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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¿Aún no has presentado tu declaración anual y se te acaba el tiempo? Tienes hasta el 30 de abril para realizar tu declaración anual ante el SAT.

¿Debo presentar siempre mi declaración anual?

Sí, pero no siempre existirán ingresos que declarar y existen casos en que la declaración se va en ceros. Esto sucede o bien porque el negocio se encuentra inactivo (aunque para el SAT continua vigente) o porque no existieron ingresos durante el año fiscal.

En este artículo te resolvemos algunas dudas sobre cómo hacer una declaración en el SAT en ceros.

El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estípula que «Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual». SIN EMBARGO, CUANDO NO EXISTEN INGRESOS, NO ES OBLIGATORIO PAGAR IMPUESTOS.

La declaración en ceros ante el SAT significa que no existieron ingresos o egresos en el periodo a declarar. En este caso, NO ES OBLIGATORIO PAGAR IMPUESTOS, pero como contribuyente, es tu obligación presentar una declaración anual donde dictamines ante el SAT que no existe una base para generar impuestos, en otras palabras, tu declaración se envía en ceros.

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¿Quiénes pueden presentar una declaración en ceros?

Cualquier contribuyente que no haya percibido ingresos durante el periodo a declarar.

Pasos para realizar una declaración en ceros

  1. Para comenzar, accede a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con tu RFC, contraseña y e.firma.
  2. Dar clic en "Presentar declaración", te enviará al perfil del contribuyente y deberás seleccionar en la casilla de Ejercicio "2024". Debajo, vendrán seleccionados los ejercicios de forma automática a declarar.
  3. Revisa la información precargada: El sistema mostrará en tus ingresos, deducciones y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
  4. Incluye tus deducciones personales: Asegúrate de que estén registradas todas las deducciones personales aplicables, como gastos médicos, educativos o donativos.
  5. Si resulta un "Impuesto a favor del ejercicio" puedes seleccionar "Devolución" para recuperar el saldo a favor, "Compensación" en caso de tener saldo en contra o "Sin selección".
  6. En la pestaña "Pago" aparecerá la determinación en caso de que haya saldo a favor o si hay saldo a pagar aparecerá el monto total.
  7. Antes de finalizar, verifica que toda la información capturada sea correcta. Luego, selecciona la opción para enviar la declaración al SAT.

Consideraciones Importantes

Es importante mencionar, que el SAT también sanciona a aquellos que tratan de evadir impuestos con esta práctica, ya que si el SAT detecta que se presentaron ingresos como egresos, puede iniciar una investigación por evasión fiscal, fraude u omisión de ingresos, que amerita multas o incluso la cárcel.

Así mismo, no se recomienda declarar en ceros si se emitió al menos un CDFI, ya que el SAT puede tomarlo como una incongruencia.

Al preparar tu declaración anual, es importante considerar todas las deducciones permitidas por el SAT.

Recursos Adicionales

Para facilitar el proceso a los contribuyentes, el SAT cuenta con herramientas que te hacen más fácil el trabajo.

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  • El Visor de nómina: Con este sistema, puedes ver reflejada la información que el SAT recibió de parte de tu empleador. Si hay errores, puedes avisar y pedir la corrección.
  • El Simulador: Muestra cómo aparecerá tu declaración anual.

Si eres persona física, la declaración anual 2025 se presenta a partir del 1 de abril. ¡No todas las personas están obligadas a hacerla! Si eres un colaborador con un solo patrón y con un ingreso menor a $400,000 pesos anuales NO tienes obligación de realizar tu declaración. Pero, si de lo contrario, superaste este monto de retribuciones, cotizas con dos o más patrones, presentaste alguna liquidación, indemnización, pensión, jubilación o dejaste de prestar un servicio, te toca presentar tu declaración al SAT antes de que termine el mes.

¡Felicidades! Conoce paso a paso cómo hacer la declaración de impuestos.

La educación financiera es un pilar fundamental para cumplir metas.

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