Descubre Todo sobre los Estados Financieros y el Control Interno del Grupo Atlas: Guía Esencialpost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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El Grupo Atlas, a través de sus diversas entidades, demuestra un compromiso firme con la transparencia financiera y la solidez en sus procesos de control interno y auditoría externa. Este artículo profundiza en la estructura, regulación y mecanismos que sustentan la fiabilidad de su información financiera.

Financiera Atlas: Perfil y Regulación

"Corporación Financiera Atlas, S.A de C.V. SOFOM E.N.R. es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de la mencionada Ley y las disposiciones de carácter general que de éste deriven, sin perjuicio de las atribuciones que la mencionada Ley le confiere a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)."

"Somos una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple con más de 40 años de experiencia en el mercado."

"Somos especialistas en otorgar financiamiento a pequeñas y medianas empresas, para la adquisición de bienes."

La gestión financiera de Financiera Atlas cuenta con la supervisión de expertos en el sector, como Jorge Trinidad M., director de Finanzas de Financiera Atlas.

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Marco de Gobierno Corporativo y Control Interno

La robustez de los estados financieros del Grupo Atlas se cimienta en un sólido marco de gobierno corporativo y un eficiente sistema de control interno. "La base del control interno se define por el entorno general de control."

"El Consejo de Administración es responsable de establecer un sistema eficiente de control interno y rige el trabajo a través del Comité de Auditoría y el CEO."

Además, "la Dirección del Grupo marca el tono para la organización, influyendo en la conciencia de control de los empleados."

Para asegurar la coherencia y el cumplimiento normativo, "las políticas y directrices contables para la información financiera y de sostenibilidad son emitidas por la Dirección del Grupo a todas las subsidiarias, y se les da seguimiento con boletines y llamadas de conferencia."

Se complementa esta estrategia con la formación continua: "También se realizan capacitaciones para áreas contables complejas y nuevas políticas contables."

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El proceso de control interno se estructura bajo un enfoque sistemático: "El proceso de control interno se basa en un marco de control que crea estructura para los otros cuatro componentes del proceso: evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, así como monitoreo."

Auditoría Externa y Transparencia

La validación externa de los estados financieros es un pilar fundamental para la transparencia y la confianza en la información reportada por el Grupo Atlas. "La tarea del auditor externo es auditar las cuentas consolidadas y el informe anual del Grupo Atlas Copco, así como revisar la gestión de la Junta y del CEO de la Compañía."

La selección de los auditores se realiza con base en propuestas rigurosas. "En la Asamblea General Anual (AGM) de 2024, la firma de auditoría Ernst & Young AB, Suecia, fue elegida auditor externo hasta la AGM de 2025 inclusive, en cumplimiento con una propuesta del Comité de Nominaciones."

"El auditor principal es Erik Sandström, Auditor Público Autorizado en Ernst & Young AB."

La labor de auditoría se comunica de forma detallada a los interesados. "En la AGM de 2024, Erik Sandström se refirió al informe del auditor para la Compañía y el Grupo en el informe anual y explicó el proceso aplicado al realizar la auditoría."

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