Guía Definitiva para Presentar Declaraciones Extemporáneas de Impuestos sin Sancionespost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Es fundamental comprender que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es una responsabilidad ineludible para cualquier contribuyente. La Declaración Anual de ISR tiene una fecha límite acorde al Calendario Fiscal SAT y es de cumplimiento obligatorio en todos los casos. Cuando se exceden estos plazos, surge la necesidad de regularizar la situación mediante mecanismos específicos.

¿Qué es la Declaración Anual Extemporánea?

Como su nombre lo indica, la Declaración Anual Extemporánea es aquélla que puedes generar para presentar tu Declaración Anual de ISR aunque sea a destiempo. Esta presentación de tus resultados anuales fuera del periodo establecido, en la que se conoce como la Declaración Normal, puede conllevar consecuencias de multas y recargos. En otras palabras, la autoridad necesita constatar sus movimientos económicos y el pago de impuestos correspondientes.

Consecuencias de no cumplir a tiempo

Una vez que vencen tales períodos, podrías estar en problemas de no haber cumplido la obligación fiscal. Entre las implicaciones más comunes se encuentran:

  • Multas económicas: La multa por presentar la Declaración Anual Extemporánea es de 1,600 pesos por cada mes de retraso, con un límite del 17% del impuesto a cargo.
  • Recargos: Al cumplimiento del pago de los impuestos correspondientes se sumarían los recargos.
  • Sanciones administrativas: Es posible que deriven sanciones diversas porque entrarías al rol de contribuyente incumplido, similar a lo que ocurre cuando entras a Buró de Crédito por tener adeudos bancarios.
  • Restricciones de facturación: Automáticamente, esto te inhabilitaría la emisión de CFDI.

Gestión de obligaciones ante el IMSS

Además de la parte fiscal, el cumplimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es crucial. El IMSS es, sin duda, una de las instituciones más importantes del país, debido a que su finalidad es garantizar el derecho a la salud y la protección social de los mexicanos.

En relación a la baja del trabajador, el artículo 37 de la LSS indica que, si el patrón no presenta el aviso de baja en tiempo, debe cubrir las cuotas hasta el día siguiente de la presentación del movimiento. Sin embargo, si se comprueba que el trabajador fue dado de alta por otro patrón, puede presentar una solicitud de devolución de las cuotas pagadas en exceso.

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Recomendaciones para evitar sanciones

Acción Recomendación
Presentación ante el IMSS No olvides presentar los avisos en tiempo y forma para evitar actualizaciones y recargos.
Regularización Si ya estás fuera del plazo legal, no esperes a un requerimiento de la autoridad, hazlo de forma espontánea.
Asesoría Se recomienda siempre contar con ayuda de profesionales para gestionar tus obligaciones.

Presentar extemporáneamente tu Declaración Anual en realidad no es nada del otro mundo, ni siquiera es tan complicado. La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un documento que te ampara sobre tu responsabilidad en tiempo y forma, por lo que mantenerla positiva debe ser una prioridad.

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