Descubre Cómo Eliminar o Corregir una Declaración Mensual Fácilmente: Guía Paso a Pasopost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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La presentación de la declaración mensual de impuestos es una obligación que deben cumplir los contribuyentes. Sin embargo, en ocasiones, después de presentar una declaración de impuestos, nos damos cuenta de que hemos cometido un error o necesitamos realizar una modificación. La buena noticia es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entiende que todos podemos cometer errores y, por lo tanto, ofrece una oportunidad para corregirlos a través de la declaración complementaria.

¿Qué es una declaración complementaria y para qué sirve?

La declaración complementaria es una herramienta que te permite modificar o corregir una declaración fiscal previamente presentada. Sirve cuando cometiste un error, olvidaste incluir un ingreso o una deducción, o hiciste mal los cálculos. Con ella puedes enmendar esos detalles sin mayores complicaciones, siempre que lo hagas dentro de los plazos establecidos. De acuerdo con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones que presentas son definitivas y solo las puedes modificar por ti mismo hasta en tres ocasiones, siempre que el SAT no haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Tipos de declaraciones complementarias

Existen varios escenarios que podrían requerir la presentación de una Declaración Complementaria. Aquí te presento los tipos más comunes:

  • Obligación No Presentada: Se usa cuando se te olvidó declarar alguna obligación, como un impuesto o retención que debías haber presentado.
  • Modificación de Obligaciones: Ideal si te equivocaste en los números o en la información presentada, como declarar menos ingresos o más deducciones de las debidas.
  • Dejar sin Efecto una Obligación: Sirve para «borrar» un error si cometiste una equivocación que implica una obligación que no correspondía o un error en el periodo de pago.
  • Por Dictamen o Corrección Fiscal: Si el SAT te envía una corrección fiscal o un dictamen que requiere que ajustes tu declaración, este es el tipo de complementaria que usarás para cumplir con las correcciones solicitadas.

Pasos para presentar una declaración complementaria

Si necesitas corregir un error en tu declaración mensual, puedes realizar el procedimiento directamente en el portal del SAT. Sigue estos pasos para realizar tu Declaración Complementaria:

  1. Ingresa a la página del SAT y selecciona la opción de «Declaraciones».
  2. Accede con tu RFC y contraseña o e.firma.
  3. Escoge la opción de “Declaración Complementaria”.
  4. Selecciona el ejercicio y el periodo fiscal al que quieres hacer la corrección.
  5. Ingresa el número de folio y fecha de la declaración que necesitas corregir.
  6. Realiza las correcciones necesarias o añade la información omitida.
  7. Revisa los datos y confirma los cambios.
  8. Envía la declaración.
  9. Guarda una copia de tu nueva declaración y el acuse de recibo para tu archivo personal.

Consejos prácticos para evitar errores

Antes de que salgas corriendo a presentar tu complementaria, aquí te dejo algunos consejos prácticos que podrían salvarte de futuros dolores de cabeza:

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  • Revisa todo dos veces: No hay nada peor que presentar una complementaria, solo para darte cuenta de que cometiste otro error.
  • Hazlo a tiempo: Si bien el SAT te permite presentar complementarias, hacerlo fuera de los tiempos establecidos podría generar multas.
  • Mantén un registro ordenado: Es fundamental tener a la mano todos los documentos necesarios, ya sean digitales o físicos, como recibos, facturas y estados de cuenta bancarios.
  • Consulta a un experto: Si te sientes abrumado con tantos números, siempre es buena idea consultar a un contador para evitar errores que te cuesten dinero.

Es importante destacar que, si realizas correcciones dentro del período establecido, no estarás sujeto a multas adicionales. La presentación correcta de esta obligación fiscal es clave para mantener tu negocio en regla y evitar sanciones económicas o problemas con tu historial fiscal.

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